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关于内部审计论文范文 烟草公司内部审计监督作用相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:内部审计论文 更新时间:2024-02-12

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摘 要:随着现代公司治理理论的发展,企业内部审计的作用不再是单一的监督,而是向更加专业和服务性更强的方面转变.烟草公司的内部审计经验相对较少,立足于监督功能,逐步转变是发展的方向.当前烟草公司的内部审计已经取得了长足的发展,建立执行了委派制度、加强了审计信息化建设和提高人员素质等方面来实现内部审计的作用,但仍需要进一步从功能转变、充分提高监督作用和风险抵抗能力.

关键词:烟草公司 内部审计 监督 独立性

烟草企业的审计监督是企业进行内部控制的

部分,是企业内部控制的经济保证.企业的良好运行是审计监督工作的个重要目的,因此,加强内部审计工作的功能定位和作用体现,是提高抵抗风险和提升竞争力的重要措施.

一、内部审计的重要性体现

内部审计之所以可以作为现代公司治理下对各层受托人实施监督的实体,是由内部审计的功能和内容决定的.

(一)为企业所有者服务是内部审计固有的功能

在现代市场经济条件下,企业面临的风险越来越大,所有者出于对自身利益的关注而要求更多了解企业的经营管理,不但需要事后鉴证,更要求对受托经营者进行事前、事中的监督.这要求也不是外部审计的事后鉴证所能满足的,而必然借助于内部审计.由此可知,在现代公司治理结构下,内部审计监督在满足管理分权需要的同时又为企业所有者服务,这既是内部审计固有功能的回归,也促进了内部审计功能的全面发展.

(二)内部审计的内容决定其可以满足现代公司治理下对监督的需要

内部审计从产生至今,其主要内容已从单的财务审计扩展到内控制度审计、经营审计和管理审计,审计涉及的范围包括了企业经营管理的各环节,这决定了内部审计可满足现代公司治理下对各层受托人进行监督的需要.因为,无论哪方面的监督评价,都要借助于对企业财务状况和经营成果的检查验证、对各项规章制度执行情况进行监督控制、对经营活动过程及计划执行过程进行观察跟踪和检测,以获取各种必要信息,而这些目的和过程均未在内部审计所涉及内容的范围之内.

二、烟草公司内部审计工作的完善措施

(一)改变内部审计职能

内部审计的职能不仅仅是监督职能,而是逐渐转变成为:专业的评价、咨询、服务和管理等职能.未来烟草公司应该朝着该方向逐步转变职能,充分发挥内部审计的在评价、咨询和服务管理方面的其他职能,监督职能充分发挥后,对于企业的发展提供的重大支持.

(二)推行和完善上级委派审计制度

审计委派制从推行经验来看,审计委派制执行彻底和否,问题的关键在于审计人员的人事归属,保证审计人员不再受驻地考核和工资分配等利益相关问题的困扰,经济上独立、地位上超脱,才能有效提高审计人员的积极性.

要让审计委派制和内部审计工作落到实处,一方面充分调动内部审计人员的工作积极性,另一方面也保持其地位的独立性和权威性.是对单位的管理人员的违规行为进行问责,二是由于审计人员不认真、不细致,应该发现的问题没有发现,而被外部检查发现,给企业造成较大损失的,或者损害被审计单位或个人的合法权益的行为,要对参审人员进行问责.这就要求在审计工作进行之前,先编制详细的审计方案和审计计划,细化各项审计工作,按项目节点划分为不同的审计部分,再由负责人视项目特点分工给具有不同胜任能力的审计人员,逐级负责.这样才能把审计问责制落实到实处.

(三)内部审计工作的认识转变

当前国家烟草专卖局推行审计委派制要求建立真正有效的内部审计机构,把内部审计作为现代企业治理的重要工具,已经有越来越多的人认识到内部审计工作的重要性.鼓励内部审计人员报考各类专业考试,获取专业资格.在公司内建立对内部审计工作的评估及奖惩制度,提高内部审计人员工作积极性,努力为内部审计工作创造良好的环境,树立内部审计的独立性和权威性,充分发挥内部审计的检查、评价等职能.更为重要的是把审计结果落到实处,根据审计的建设性意见和整改建议,下发整改通知书,建立长效机制,防止同样的问题反复出现.

(四)加强电子化技术手段的利用程度

烟草公司内部审计应适应新经济的要求,加强审计电子化、信息化、网络化建设,加快推进“利用计算机审计’模式(又称计算机辅助审计),创新内部审计技术手段,提高内部审计工作质量和效率.实现会计核算电算化,会计信息传输实现网络化,但是审计中没有把对信息化设备的利用最大化,相当

部分还使用传统的手工处理,不仅效率低下,而且很难查出微机处理过程中的错弊,影响审计工作质量.

(五)加强内部审计人员职业道德建设和专业化水平

审计人员是审计工作的具体执行者,其思想业务素质的高低,直接关系到审计项目质量的好坏和审计风险的大小.对于审计工作,不仅要考核业绩,更要评价诚信,对审计人员的不良行为要加重处罚,避免由于审计结论失真而带来的风险.

对所配备的内部审计人员应该加强专业性.从工作经验上,尽量招收具备基础工作和专业性强的人员,应提高内部审计人员的职业关注意识和职业判断能力.鉴于内部审计的职业特点,为了发现问题、降低风险,内部审计人员必须提高职业敏感度和判断力.工作中应该增强业务水平培训I和考核,对审计技术的掌握程度考核等多方面的人才培养计划.

总结:本文关于内部审计论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

参考文献:

1、 边防部队如何发挥内部审计监督反腐倡廉作用 摘要:在边防部队反腐倡廉工作中离不开审计监督,如何加强边防部队内部审计监督工作,构建完善的审计监督体系,发挥审计监督在反腐倡廉中的作用是边防部队。

2、 上市公司内部审计运行管理 摘 要:为了增加上市公司的企业价值,帮助其更好的运行发展,提高企业内部审计运行的工作质量显得尤为重要。要想提高内部审计运行的工作质量就千万不能忽。

3、 财务管理中内部审计发挥作用分析和解读 [摘要]内部审计作为企业财务管理的核心,是否能够正常发挥自身价值和企业管理成效体现息息相关。本文将对内部审计发挥的作用和存在的问题进行分析,并提。

4、 高校工程内部审计监督中存在问题改进措施 【摘 要】针对工程内部审计工作中存在的内审制度不健全、内审人员配备不足等问题,提出加强内审独立性、加强学习、加强对工程项目的全过程的监督等改进措。

5、 财务管理中内部审计发挥作用 摘 要:如今,随着我国经济进步,各行各业都得到了飞速发展。各企业之间的财务管理工作也随着市场竞争力的不断提升也出现了一定变化,提高财务管理工作质。

6、 发挥审计监督作用助推户县经济 一、思想高度重视,审计监督意识明显增强审计是国家治理大系统中具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”,审计机关首要任务是维护国家经济安全,是各级。